Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 12:19.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 3104678263
Číslo faktúry: FAD/0249/17
Číslo zmluvy: 1006997301
Objednávateľ: Obec Krivá
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.,
Adresa: Karadžičova 10,82513 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: Telefon 11/17
Fakturovaná suma s DPH: 49,18
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 07.12.2017
Dátum vystavenia: 30.11.2017
Dátum splatnosti: 18.12.2017
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FAD_0249_17
Zverejnené: 14.12.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov