Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 17:41.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1803370
Číslo faktúry: FAD/0104/18
Číslo zmluvy: z 7.4.2015
Objednávateľ: Obec Krivá
Dodávateľ: Salim SK, s.r.o.
Adresa: Osloboditeľov 1,03853 Turany
IČO: 44982259
Predmet: Tovar ŠJ
Fakturovaná suma s DPH: 65,68
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 11.05.2018
Dátum vystavenia: 10.05.2018
Dátum splatnosti: 17.05.2018
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FAD_0104_18
Zverejnené: 14.05.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov