Dnes je 17.04.2024. Stránka načítaná o 00:33.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8209956150
Číslo faktúry: FAD/0132/18
Číslo zmluvy: z1006997301
Objednávateľ: Obec Krivá
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.,
Adresa: Karadžičova 10,82513 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: Telefon 5/2018
Fakturovaná suma s DPH: 49,18
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 06.06.2018
Dátum vystavenia: 01.06.2018
Dátum splatnosti: 18.06.2018
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FAD_0132_18
Zverejnené: 07.06.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov