Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 15:08.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0042363523
Číslo faktúry: FAD/0138/18
Číslo zmluvy: z/00471817/004236352
Objednávateľ: Obec Krivá
Dodávateľ: Orange Slovensko
Adresa: Prievozská 6/A,82109 Bratislava
IČO: 35697270
Predmet: Telefon 5/2018
Fakturovaná suma s DPH: 75,72
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 13.06.2018
Dátum vystavenia: 05.06.2018
Dátum splatnosti: 22.06.2018
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FAD_0138_18
Zverejnené: 13.06.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov