Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 21:07.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8214017908
Číslo faktúry: FAD/0179/18
Číslo zmluvy: z1006997301
Objednávateľ: Obec Krivá
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.,
Adresa: Karadžičova 10,82513 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: Telefon 7/2018
Fakturovaná suma s DPH: 51,78
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 06.08.2018
Dátum vystavenia: 01.08.2018
Dátum splatnosti: 20.08.2018
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FAD_0179_18
Zverejnené: 06.08.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov