Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 06:12.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1200587971
Číslo faktúry: FAD/0199/18
Číslo zmluvy: z/11.8.2014
Objednávateľ: Obec Krivá
Dodávateľ: O2 Slovakia
Adresa: Eisteinova 24,85101 Bratislava
IČO: 35848863
Predmet: Internet TJ 8/2018
Fakturovaná suma s DPH: 6,00
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 06.09.2018
Dátum vystavenia: 01.09.2018
Dátum splatnosti: 14.09.2018
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FAD_0199_18
Zverejnené: 06.09.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov