Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 06:06.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 42363523
Číslo faktúry: FAD/0254/18
Číslo zmluvy: z/00471817
Objednávateľ: Obec Krivá
Dodávateľ: Orange Slovensko
Adresa: Prievozská 6/A,82109 Bratislava
IČO: 35697270
Predmet: Telefon 10/2018
Fakturovaná suma s DPH: 59,48
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 09.11.2018
Dátum vystavenia: 03.11.2018
Dátum splatnosti: 22.11.2018
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FAD_0254_18
Zverejnené: 10.11.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov