Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 06:58.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 42363523
Číslo faktúry: FAD/0289/18
Číslo zmluvy: z/00471817
Objednávateľ: Obec Krivá
Dodávateľ: Orange Slovensko
Adresa: Prievozská 6/A,82109 Bratislava
IČO: 35697270
Predmet: Telefon 11/2018
Fakturovaná suma s DPH: 58,66
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 11.12.2018
Dátum vystavenia: 08.12.2018
Dátum splatnosti: 22.12.2018
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FAD_0289_18
Zverejnené: 11.12.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov