Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 07:19.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FAD/0287/19
Číslo zmluvy: 0042363523
Objednávateľ: Obec Krivá
Dodávateľ: Orange Slovensko
Adresa: Prievozská 6/A,82109 Bratislava
IČO: 35697270
Predmet: telefón 11/2019
Fakturovaná suma s DPH: 48,84
Spôsob úhrady: prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 06.12.2019
Dátum vystavenia: 06.12.2019
Dátum splatnosti: 17.12.2019
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FAD_0287_19
Zverejnené: 17.12.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov