Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 05:18.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: DFA 0097/24
Číslo zmluvy: 00471817
Objednávateľ: Obec Krivá
Dodávateľ: Orange Slovensko
Adresa: Prievozská 6/A,82109 Bratislava
IČO: 35697270
Predmet: tel.poplatky OU
Fakturovaná suma s DPH: 54,52
Spôsob úhrady: prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 08.04.2024
Dátum vystavenia: 06.04.2024
Dátum splatnosti: 17.04.2024
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: DFA0097_24
Zverejnené: 18.04.2024


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov