Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 05:47.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 70310087
Číslo faktúry: FAD/0029/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec Krivá
Dodávateľ: Technické služby
Adresa:
IČO:
Predmet: PVC a sklo 1/2011
Fakturovaná suma s DPH: 37,27
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 09.02.2011
Dátum splatnosti: 23.02.2011
Dátum úhrady: 21.02.2011
Súbor: FAD_0029_11
Zverejnené: 14.12.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov