Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 06:13.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 11013619
Číslo faktúry: FAD/0039/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec Krivá
Dodávateľ: Ryba Žilina spol. s r.o.
Adresa:
IČO:
Predmet: Tovar ŠJ
Fakturovaná suma s DPH: 14,82
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 01.03.2011
Dátum splatnosti: 15.03.2011
Dátum úhrady: 31.03.2011
Súbor: FAD_0039_11
Zverejnené: 14.12.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov