Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 08:46.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1012011
Číslo faktúry: FAD/0019/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec Krivá
Dodávateľ: COOP Jednota
Adresa:
IČO:
Predmet: Tovar ŠJ
Fakturovaná suma s DPH: 310,07
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 31.01.2011
Dátum splatnosti: 03.02.2011
Dátum úhrady: 04.02.2011
Súbor: FAD_0019_11
Zverejnené: 14.12.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov