Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 03:47.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 230102182
Číslo faktúry: FAD/0016/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec Krivá
Dodávateľ: INMEDIA
Adresa:
IČO:
Predmet: Tovar ŠJ
Fakturovaná suma s DPH: 156,38
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 26.01.2011
Dátum splatnosti: 09.02.2011
Dátum úhrady: 28.02.2011
Súbor: FAD_0016_11
Zverejnené: 14.12.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov