Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 06:41.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1022011
Číslo faktúry: FAD/0038/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec Krivá
Dodávateľ: COOP Jednota
Adresa:
IČO:
Predmet: Tovar ŠJ
Fakturovaná suma s DPH: 200,78
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 28.02.2011
Dátum splatnosti: 01.03.2011
Dátum úhrady: 31.03.2011
Súbor: FAD_0038_11
Zverejnené: 14.12.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov