Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 03:53.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 10110058
Číslo faktúry: FAD/0025/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec Krivá
Dodávateľ: GASTROLUX s.r.o.
Adresa:
IČO:
Predmet: Diely ku umývačke ŠJ
Fakturovaná suma s DPH: 321,34
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 08.02.2011
Dátum splatnosti: 15.02.2011
Dátum úhrady: 15.02.2011
Súbor: FAD_0025_11
Zverejnené: 14.12.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov