Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 13:44.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8101012089
Číslo faktúry: FAD/0001/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec Krivá
Dodávateľ: MARSTAV s.r.o.
Adresa:
IČO:
Predmet: SL 116 ks
Fakturovaná suma s DPH: 432,72
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 05.01.2011
Dátum splatnosti: 12.01.2011
Dátum úhrady: 10.01.2011
Súbor: FAD_0001_11
Zverejnené: 14.12.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov