Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 03:18.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 11000030
Číslo faktúry: FAD/0018/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec Krivá
Dodávateľ: BSS s.r.o.
Adresa:
IČO:
Predmet: TKR 1/2011
Fakturovaná suma s DPH: 149,18
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 31.01.2011
Dátum splatnosti: 05.02.2011
Dátum úhrady: 04.02.2011
Súbor: FAD_0018_11
Zverejnené: 14.12.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov