Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 04:53.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 7271906109
Číslo faktúry: FAD/0002/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec Krivá
Dodávateľ: SPP , a.s.
Adresa:
IČO:
Predmet: Plyn záloha 1/2011
Fakturovaná suma s DPH: 1741,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 01.01.2011
Dátum splatnosti: 17.01.2011
Dátum úhrady: 14.01.2011
Súbor: FAD_0002_11
Zverejnené: 14.12.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov