Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 15:45.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 411
Číslo faktúry: FAD/0005/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec Krivá
Dodávateľ: Kajan Ľubomír
Adresa:
IČO:
Predmet: Tovar ŠJ
Fakturovaná suma s DPH: 67,98
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 11.01.2011
Dátum splatnosti: 17.01.2011
Dátum úhrady: 31.01.2011
Súbor: FAD_0005_11
Zverejnené: 14.12.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov