Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 12:56.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1311
Číslo faktúry: FAD/0012/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec Krivá
Dodávateľ: Kajan Ľubomír
Adresa:
IČO:
Predmet: Tovar ŠJ
Fakturovaná suma s DPH: 71,38
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 21.01.2011
Dátum splatnosti: 27.01.2011
Dátum úhrady: 24.01.2011
Súbor: FAD_0012_11
Zverejnené: 14.12.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov