Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 11:36.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 201100915
Číslo faktúry: FAD/0017/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec Krivá
Dodávateľ: Komenský, s.r.o.
Adresa:
IČO:
Predmet: Virtuál.knižnica ZŠ
Fakturovaná suma s DPH: 3,32
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 31.01.2011
Dátum splatnosti: 14.02.2011
Dátum úhrady: 04.02.2011
Súbor: FAD_0017_11
Zverejnené: 14.12.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov