Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 06:10.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 70310057
Číslo faktúry: FAD/0026/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec Krivá
Dodávateľ: Technické služby
Adresa:
IČO:
Predmet: DO 1/2011
Fakturovaná suma s DPH: 762,05
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 03.02.2011
Dátum splatnosti: 17.02.2011
Dátum úhrady: 21.02.2011
Súbor: FAD_0026_11
Zverejnené: 14.12.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov