Dnes je 01.07.2024 Stránka načítaná o 03:14.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 32012
Číslo faktúry: FAD/0041/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Krivá
Dodávateľ: COOP Jednota
Adresa:
IČO:
Predmet: Tovar ŠJ
Fakturovaná suma s DPH: 402,08
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 29.02.2012
Dátum splatnosti: 14.03.2012
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FAD_0041_12
Zverejnené: 06.03.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov