Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 00:43.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 230207931
Číslo faktúry: FAD/0062/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Krivá
Dodávateľ: INMEDIA
Adresa:
IČO:
Predmet: Tovar ŠJ
Fakturovaná suma s DPH: 64,27
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 28.03.2012
Dátum splatnosti: 11.04.2012
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FAD_0062_12
Zverejnené: 04.04.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov