Dnes je 07.07.2024 Stránka načítaná o 21:44.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 4/2012
Číslo faktúry: FAD/0060/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Krivá
Dodávateľ: COOP Jednota
Adresa:
IČO:
Predmet: Tovar ŠJ
Fakturovaná suma s DPH: 281,89
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 31.03.2012
Dátum splatnosti: 14.04.2012
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FAD_0060_12
Zverejnené: 04.04.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov