Dnes je 05.07.2024 Stránka načítaná o 03:48.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 70320283
Číslo faktúry: FAD/0070/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Krivá
Dodávateľ: Technické služby
Adresa:
IČO:
Predmet: Odvoz KO 3/2012
Fakturovaná suma s DPH: 808,70
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 31.03.2012
Dátum splatnosti: 26.04.2012
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FAD_0070_12
Zverejnené: 17.04.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov