Dnes je 07.07.2024 Stránka načítaná o 23:34.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 5211000269
Číslo faktúry: FAD/0101/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Krivá
Dodávateľ: Oravská vodárenská spoloč
Adresa:
IČO:
Predmet: Voda a stočné 10/11-5/12 PZ
Fakturovaná suma s DPH: 12,44
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 18.05.2012
Dátum splatnosti: 11.06.2012
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FAD_0101_12
Zverejnené: 01.06.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov