Dnes je 04.07.2024 Stránka načítaná o 21:18.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1042011
Číslo faktúry: FAD/0086/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec Krivá
Dodávateľ: COOP Jednota
Adresa:
IČO:
Predmet: Tovar ŠJ
Fakturovaná suma s DPH: 278,69
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 30.04.2011
Dátum splatnosti: 14.05.2011
Dátum úhrady: 31.05.2011
Súbor: FAD_0086_11
Zverejnené: 14.12.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov