Dnes je 30.06.2024 Stránka načítaná o 21:37.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 7222338141
Číslo faktúry: FAD/0246/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec Krivá
Dodávateľ: SPP , a.s.
Adresa:
IČO:
Predmet: Plyn záloha 12/11
Fakturovaná suma s DPH: 2542,00
Spôsob úhrady:
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 01.12.2011
Dátum splatnosti: 15.12.2011
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FAD_0246_11
Zverejnené: 14.12.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov