Dnes je 28.06.2024 Stránka načítaná o 13:06.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 7241995045
Číslo faktúry: FAD/0044/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec Krivá
Dodávateľ: SPP , a.s.
Adresa:
IČO:
Predmet: Plyn záloha 3/2011
Fakturovaná suma s DPH: 2480,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 01.03.2011
Dátum splatnosti: 15.03.2011
Dátum úhrady: 15.03.2011
Súbor: FAD_0044_11
Zverejnené: 14.12.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov