Dnes je 26.06.2024 Stránka načítaná o 03:09.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 11000093
Číslo faktúry: FAD/0042/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec Krivá
Dodávateľ: BSS s.r.o.
Adresa:
IČO:
Predmet: TKR 2/2011
Fakturovaná suma s DPH: 149,18
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 28.02.2011
Dátum splatnosti: 05.03.2011
Dátum úhrady: 10.03.2011
Súbor: FAD_0042_11
Zverejnené: 14.12.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov