Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 19:20.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 5711
Číslo faktúry: FAD/0056/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec Krivá
Dodávateľ: Kajan Ľubomír
Adresa:
IČO:
Predmet: Tovar ŠJ
Fakturovaná suma s DPH: 66,92
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 17.03.2011
Dátum splatnosti: 24.03.2011
Dátum úhrady: 31.03.2011
Súbor: FAD_0056_11
Zverejnené: 14.12.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov