Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 07:02.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1808127
Číslo faktúry: FAD/0265/18
Číslo zmluvy: z 7.4.2015
Objednávateľ: Obec Krivá
Dodávateľ: Salim SK, s.r.o.
Adresa: Osloboditeľov 1,03853 Turany
IČO: 44982259
Predmet: Tovar ŠJ
Fakturovaná suma s DPH: 81,89
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 16.11.2018
Dátum vystavenia: 07.11.2018
Dátum splatnosti: 21.11.2018
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FAD_0265_18
Zverejnené: 19.11.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov