Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 09:51.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 230826477
Číslo faktúry: FAD/0294/18
Číslo zmluvy: z 7.4.2015
Objednávateľ: Obec Krivá
Dodávateľ: INMEDIA
Adresa: Námestie SNP 11,96001 Zvolen
IČO: 36019208
Predmet: Tovar ŠJ
Fakturovaná suma s DPH: 54,75
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 19.12.2018
Dátum vystavenia: 05.12.2018
Dátum splatnosti: 19.12.2018
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FAD_0294_18
Zverejnené: 19.12.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov