Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 04:43.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8224015507
Číslo faktúry: FAD/0311/18
Číslo zmluvy: z/1006997301
Objednávateľ: Obec Krivá
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.,
Adresa: Bajkalská 28,81782 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: Telefon 12/2018
Fakturovaná suma s DPH: 49,18
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 07.01.2019
Dátum vystavenia: 01.01.2019
Dátum splatnosti: 15.01.2019
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FAD_0311_18
Zverejnené: 09.01.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov