Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 20:38.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8226042685
Číslo faktúry: FAD/0020/19
Číslo zmluvy: Z/1006997301
Objednávateľ: Obec Krivá
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.,
Adresa: Bajkalská 28,81782 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: telefón 1/2019
Fakturovaná suma s DPH: 49,18
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 06.02.2019
Dátum vystavenia: 01.02.2019
Dátum splatnosti: 18.02.2019
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FAD_0020_19
Zverejnené: 20.02.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov