Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 17:47.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 70390618
Číslo faktúry: FAD/0166/19
Číslo zmluvy: 14/2011
Objednávateľ: Obec Krivá
Dodávateľ: Technické služby
Adresa: Nábrežie Oravy 627/1,02601 Dolný Kubín
IČO: 31609911
Predmet: vývoz KO 7/2019
Fakturovaná suma s DPH: 416,38
Spôsob úhrady: prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 29.07.2019
Dátum vystavenia: 24.07.2019
Dátum splatnosti: 08.08.2019
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FAD_0166_19
Zverejnené: 31.07.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov