Dnes je 13.05.2024. Stránka načítaná o 04:11.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 62011
Číslo faktúry: FAD/0058/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec Krivá
Dodávateľ: I.M. servis - elektronik
Adresa:
IČO:
Predmet: ND pre TKR Krivá
Fakturovaná suma s DPH: 311,26
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 21.03.2011
Dátum splatnosti: 31.03.2011
Dátum úhrady: 29.03.2011
Súbor: FAD_0058_11
Zverejnené: 14.12.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov