Dnes je 13.05.2024. Stránka načítaná o 09:02.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1100002
Číslo faktúry: FAD/0068/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec Krivá
Dodávateľ: Banana
Adresa:
IČO:
Predmet: PH 3/11
Fakturovaná suma s DPH: 180,95
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 01.04.2011
Dátum splatnosti: 15.04.2011
Dátum úhrady: 07.04.2011
Súbor: FAD_0068_11
Zverejnené: 14.12.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov