Dnes je 13.05.2024. Stránka načítaná o 03:58.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 230106756
Číslo faktúry: FAD/0057/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec Krivá
Dodávateľ: INMEDIA
Adresa:
IČO:
Predmet: Tovar ŠJ
Fakturovaná suma s DPH: 60,80
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 16.03.2011
Dátum splatnosti: 30.03.2011
Dátum úhrady: 31.03.2011
Súbor: FAD_0057_11
Zverejnené: 14.12.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov