Dnes je 13.05.2024. Stránka načítaná o 07:28.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 201136
Číslo faktúry: FAD/0067/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec Krivá
Dodávateľ: Pagáčik Rastislav
Adresa:
IČO:
Predmet: Tovar ŠJ
Fakturovaná suma s DPH: 204,65
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 31.03.2011
Dátum splatnosti: 05.04.2011
Dátum úhrady: 30.04.2011
Súbor: FAD_0067_11
Zverejnené: 14.12.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov